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 索引号 11330902002637750A/2024-74193
 组配分类 部门预决算信息公开  发布机构 小沙街道
 生成日期 2024-05-30  公开方式 主动公开

关于小沙街道2022年财政预算执行情况公告

一、2022年财政预算执行情况

2022年是实施“十四五”规划的关键之年,小沙街道办事处在区委、区政府和街道党工委的正确领导下,在街道人大工委的监督支持下,全面贯彻落实省、市、区党代会和两会精神,聚焦“忠实践行八八战略、奋力打造重要窗口”,牢牢把握美丽小沙建设总基调,按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的新时期理财思路,调整优化财政支出结构,积极发挥财政职能作用,促进了街道经济平稳健康发展。

(一)公共财政收支预算执行情况。

2022年完成财政总收入13581万元,公共财政预算收入9119.88万元,比上年减少53.94%,其中街道本级公共财政预算收入8119.88万元,完成年度预算数9343万元的86.91%

街道本级公共财政预算主要收入项目完成情况:

1、增值税4189.73万元,同比减少63.88%,完成年度预算的83%;

2、40%企业所得税1061.63万元,比上年减少44.62%,完成年度预算的85%;

3、40%个人所得税500.67万元,比上年增加26.4%,完成年度预算的100%;

4、其他各税完成2367.85万元,比上年增加0.93%,完成年度预算的100%。

公共财政预算支出11360.67万元,比上年减少0.11%,其中一般公共财政预算支出调整预算数7735.79万元,执行数7735.79万元,比上年减少0.52%,完成年度调整预算的100%。其中体制分成及上年结余安排支出4466.31万元、调入资金及上年专用资金结余安排支出1000万元。

公共财政预算支出分科目执行情况:

1、一般公共服务支出2731.3万元,比上年减少15%;

2、教育支出314.09万元,比上年增加20%;

3、科学技术支出5万元,上级补助支出;

4、文化体育与传媒支出61万元,比上年增加64.86%;

5、社会保障和就业支出253.95万元,上级补助支出;

6、卫生健康支出194.11万元, 比上年增加9.1%;

7、节能环保支出18.24万元,比上年增加100%;

8、城乡社区事务支出4542.02万元,比上年增长439.43%,主要原因是预算支出科目调整;

9、农林水支出2846.93万元,比上年减少44.86%,主要原因是预算支出科目调整;

10、交通运输支出3万元, 比上年减少80%;

11、商业服务支出3万元,上级补助支出

12、自然资源海洋气象等支出60.85万元, 比上年减少90.28%;

13、住房与保障支出241.12万元,比上年减少6.18%;

14、国有资本经营预算支出1.42万元,上级补助支出

15、灾害防治及应急管理支出43.64万元,上级补助支出

16、其他支出41万元,比上年支出增加100%。

在公共财政预算支出中本级公共财政预算支出分科目执行情况:

1、一般公共服务支出2712.42万元,比上年减少11%,完成年度调整预算的100%;

2、教育支出314万元,比上年增加29.2%,完成年度调整预算的100%;

3、社会保障和就业支出235万元,比上年减少10.1%,完成年度调整预算的100%;

4、卫生健康支出104.53万元,比上年增加21.37%,完成年度调整预算的100%;

5、城乡社区事务支出834.32万元,比上年增加39.53%,完成年度调整预算的100%;

6、农林水事务支出 1123万元,为预算科目调整支出,完成年度调整预算的100%;

7、住房与保障支出240万元,比上年增加4.3%,完成年度调整预算的100%。

按照现行财政体制,2022年街道本级公共财政预算分成收入加中央和省市区各项补助、调入资金,减财政支出、上解支出,收支相抵后,达到全年财政收支平衡。

(二)政府性基金收支预算执行情况:

2022年实现政府性基金收入2623.46万元,其中上级政府性基金收入2623.46万元,完成年度预算的100%。政府性基金收入,遵照专款专用原则列相应支出。

从上述预算收、支执行数来看,全街道财政预算执行情况与上年相比基本持平,财政支出基本保障。

一年来主要做了以下三方面工作:

1、加强税收收入征管。一方面严格依法强化建筑业、船舶业等街道优势产业的税收征管,特别是船舶业税收增长显著。另一方面挖掘信息服务、文化创意、工业服务业等新兴产业的增收潜力,为街道的财政税收收入增添了新的活力,产生新的税源。同时加大招商引税和外来建筑税征管工作,稳步发展规模企业,确保了各项税收收入及时足额入库。

2、加强财政综合预算管理,严格执行预算法,强化预算严肃性,进一步推行国库集中支付和公共财政服务平台两项制度,合理安排使用资金, 在保证街道各项日常工作顺利开展的情况下,落实各项惠民政策,加大对重点工程项目的支持,较好地执行了财政预算方案,完成了预定的工作目标。

3、加强财政资金监管。落实中央八项规定和厉行节约、福利限额、政府采购各项规定,压缩会议、接待等一般性支出,实现三公经费的缩减;完善内控制度,规范资金审批手续和支付流程,提高资金使用效益;实现会计核算中心平稳运行,加强村级财务检查指导,纠正不合规开支,维护群众合法权益,推进廉洁理财。

2022年,街道财政预算执行情况取得了一些成绩,这得益于党政领导的高度重视,得益于全街道干部群众的顽强拼搏,得益于各位成员的大力支持,同时也是我街道经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。2022年财政部门做了较多努力,总体来看,预算执行和财政改革情况较好,但也面临不少困难,财政收支矛盾突出,刚性支出压力不断加大,政府债务规模持续扩大,防范和化解财政风险的任务仍十分艰巨。对此,我们高度重视,将采取有力措施逐步加以解决。

2021年定海区镇(街道)预算执行情况表(一)

单位:小沙街道办事处

单位:万元,二位小数
收入项目执行数为上年的%支出项目执行数为上年的%
1、增值税50%11,600.33218.551、一般公共服务支出3,454.271.15
2、营业税

2、国防支出

3、企业所得税40%1,917.05314.553、公共安全支出

4、个人所得税40%396.1086.684、教育支出257.611.16
5、其他税收收入2,305.59123.795、科学技术支出25.00



6、文化体育与传媒支出37.000.68



7、社会保障和就业支出788.261.02



8、卫生健康支出92.851.10



9、节能环保支出1.200.03



10、城乡社区支出842.163.34



11、农林水支出5,163.111.04



12、交通运输支出16.001.60



13、资源勘探信息等支出




14、商业服务业等支出




15、金融支出




16、自然资源海洋气象等支出390.670.98



17、住房保障支出257.001.05



18、灾害防治及应急管理支出1.000.09



19、其他支出







             收入合计16,219.07135.36          支出合计11,326.13112.63
2021年定海区镇(街道)预算执行情况表(二)

单位:小沙街道办事处

单位:万元,二位小数
收入项目执行数为上年的%支出项目执行数为上年的%
1、上级补助收入47.765.841、一般公共服务支出




2、国防支出




3、公共安全支出




4、教育支出




5、科学技术支出




6、文化体育与传媒支出




7、社会保障和就业支出




8、医疗卫生和计划生育支出




9、节能环保支出




10、城乡社区支出40.765.42 



11、农林水支出




12、交通运输支出




13、资源勘探信息等支出




14、商业服务业等支出




15、金融支出




16、国土海洋气象等支出




17、住房保障支出




18、其他支出710.60












             收入合计47.765.84          支出合计47.765.84
2022年定海区镇(街道)综合预算收支总表

编制单位:小沙街道办事处

单位:万元,二位小数
收入项目年初预算数上年执行数支出项目年初预算数上年执行数
一、公共财政预算收入4,466.313,224.00201、一般公共服务支出3,000.003,072.72
    1、体制补助收入1,925.001,925.00204、公共安全支出

    2、超收分成收入2,541.311,299.00205、教育支出257.00243.00
    3、非税收入

206、科学技术支出

二、政府性基金收入

207、文化旅游体育与传媒支出

三、财政专户资金收入

208、社会保障和就业支出300.00298.75
四、调入资金2,000.003,550.00210、卫生健康支出80.0086.12



211、节能环保支出




212、城乡社区支出600.00597.97



213、农林水支出2,000.001,985.39



214、交通运输支出




215、资源勘探信息等支出




216、商业服务业等支出




217、金融支出




220、自然资源海洋气象等支出4.31100.00



221、住房保障支出225.00230.00



224、灾害防治及应急管理支出

本年收入小计6,466.316,774.00229、其他

五、上年结余、结转

     本年支出小计6,466.316,613.95
    1、上年专项支出结余

结转下年

    2、上年基本支出结余




             收入合计6,466.316,774.00           本年支出合计6,466.316,613.95
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